|
Faktúra |
88220166
|
zelenina
|
33,32 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
20.12.2022 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
11.01.2023 |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
50220175
|
služby za mob. telefón ŠJ
|
7,42 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
28.12.2022 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
Faktúra |
88220167
|
potraviny
|
133,19 |
s DPH |
|
HZ zo dňa 1.4.2021
|
31.12.2022 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2023 |
16.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Predajna Milo-vodoinšt.materiál
|
133,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
SPN Mladé Letá - knihy
|
1 347,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
SPN Mladé Letá - knihy
|
105,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Kvant s.r.o. - knihy
|
72,93 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Mira office - čistiace prostriedky
|
317,57 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Stav Pipo s.r.o.- stavebný materiál
|
36,49 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Cranium computer - PC technika
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Revtech-revízia tel.materiálu
|
127,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Ševt Banská Bystrica- tlačivá
|
145,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
Faktúra |
50220176
|
služba za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
00389638
|
|
31.12.2022 |
|
|
Orange Slovensko,a.s |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Poradca podnikateľa- predplatné 2023
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Woox International - priem. koberec
|
40,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
ErnestTóth Vidat-software práce
|
67,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2022
|
Expol Pedagogika- knihy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
SOŠ TSaO Štúrovo |
|
|
|
11.01.2023 |
|
Faktúra |
40220062
|
PHM Slovnaft
|
54,79 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 26.9.2
|
|
31.12.2022 |
|
|
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
50220173
|
elektrická energia za 11/2022
|
2 550,30 |
s DPH |
ZmluvaEE SOS Sturovo
|
|
30.11.2022 |
|
|
Nitriansky samosprávny kraj |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
09.01.2023 |
|
Faktúra |
50220177
|
Software práce
|
65,00 |
s DPH |
62
|
|
31.12.2022 |
|
|
Ernest Tóth - VIDAT, Štúrovo |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
11.01.2023 |
03.01.2023 |