|
Objednávka |
P01 1512310557
|
nákup potravín
|
69,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
AG FOODS SK .s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
882100013
|
potraviny
|
192,57 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
06.05.2021 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
50200029
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
12.03.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882000049
|
potraviny
|
342,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100017
|
potraviny
|
63,62 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
12.05.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100016
|
potraviny
|
140,26 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
12.05.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100015
|
zelenina
|
19,25 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
11.05.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100014
|
zelenina
|
59,73 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
11.05.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
50200041
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
31.03.2020 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882000047
|
potraviny
|
50,15 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
11.03.2020 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882000050
|
potraviny
|
94,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882000051
|
pekárenské výrobky
|
84,49 |
s DPH |
HZ
|
|
31.03.2020 |
|
|
Pekáreň Csomor s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
50200042
|
služby zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
Zmluva č.180732/2018
|
|
14.04.2020 |
|
|
ITAK s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100009
|
potraviny
|
327,47 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
29.04.2021 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
50200044
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
16.04.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100008
|
potraviny
|
152,88 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
28.04.2021 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100012
|
potraviny
|
134,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882000048
|
potraviny
|
296,11 |
s DPH |
HZ zo dňa 2.5.2017
|
|
11.03.2020 |
|
|
ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882000046
|
zelenina
|
106,70 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
|
09.03.2020 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
882100010
|
zelenina
|
32,54 |
s DPH |
HZ zo dňa 1.3.2017
|
Zmluva zo dňa 26.2.2021
|
26.04.2021 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Vitézová Zuzana |
|
|
13.10.2021 |