Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 250000080 PHM 38,60 s DPH 20019906 06.05.2025 SLOVNAFT a.s. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 06.05.2025
Faktúra 250000082 odber kuch. odpadu VŽP za 04/2025 49,20 s DPH 2022/2815 06.05.2025 INTA s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 06.05.2025
Faktúra 250000081 elektrická energia za mesiac: 04/2025 1 367,48 s DPH 3402/2023 06.05.2025 Magna Energia a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 06.05.2025
Faktúra 800038 potraviny 809,19 s DPH 06.05.2025 Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Bagota Silvia Kuchárka 06.05.2025
Faktúra 250000078 materiál - kacelárske potreby 326,20 s DPH 2022105007 05.05.2025 Mira Office s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 06.05.2025
Faktúra 250000079 pravidelný servis 04/2025 59,04 s DPH 09/08a/2022 05.05.2025 LIFT SERVIS Levice s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 06.05.2025
Faktúra 250000077 materiál - projekt Erazmus+ - prac.obl. 250,00 s DPH 05.05.2025 LP Safety s.r.o. , Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 06.05.2025
Faktúra 250000076 tepelná energia za 05/2025 7 766,53 s DPH 10-2017-TH , 9-2024 05.05.2025 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 06.05.2025
Faktúra 250000075 materiál 49,51 s DPH 02.05.2025 CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 06.05.2025
Objednávka 25000026 penetrák 1l 49,51 s DPH 29.04.2025 CHEMOLAK a.s. prev.Komenského 21, Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 02.05.2025
Faktúra 250000074 služba podľa zmluvy č. 214021101- pripojenie do dátovej siete za 04/2025 23,68 s DPH Zmluva č. 214021101 214021101 29.04.2025 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 06.05.2025
Zmluva 23/2024/8 Rámcová dohoda agentúry týkajúca sa organizačných úloh v súvislosti s projektom Erasmus+ 2024-1-SK01-KA121-VET-000201385 5 400,00 s DPH 29.04.2025 Gyorsan Energikusan Extrémen Kódoló Club Egyesület Peter Mocsi, Ing. riaditeľ 07.05.2025
Zmluva 23/2024/9 Zmluva o zastúpení týkajúca sa mobilitných služieb v súvislosti s projektom Erasmus+ č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000201385 25.616,60 s DPH 29.04.2025 Kiitos Consulting Kft. Peter Mocsi, Ing. riaditeľ 07.05.2025
Faktúra 250000073 BOZP za mesiac 04/2025 38,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 28.04.2025 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. Riaditeľ školy 06.05.2025
Faktúra 800037 potraviny 439,78 s DPH 28.04.2025 Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Bagota Silvia Kuchárka 06.05.2025
Objednávka 25000025 pracovné ošatenie 200,00 s DPH 25.04.2025 LP Safety s.r.o. , Štúrovo SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Peter Mocsi riaditeľ školy 02.05.2025
Objednávka 25000024 publikácia " Účtovné súvztažnosti v samospráve od 1.1.25 50,10 s DPH 24.04.2025 REgionálne vzdelávacie centrum, n.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 02.05.2025
Faktúra 250000072 všeobecné služby - projekt Erazmus+ 800,00 s DPH 24.04.2025 Kiitos Consulting Kft. Erasmus + SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 06.05.2025
Faktúra 250000071 materiál - kniha - účt.súvzť.v samospr.od 1.1.2025 50,10 s DPH 24.04.2025 REgionálne vzdelávacie centrum, n.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Mocsi Peter Riaditeľ školy 28.04.2025 06.05.2025
Faktúra 800036 potraviny 294,41 s DPH 23.04.2025 Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávne SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Bagota Silvia Kuchárka 06.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/10093