Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4 vodoinštalačný plech, rúry 181,30 s DPH 58 31.01.2019 Predajna Milo SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 8070046786 vodné,stočné 7/2020 450,94 s DPH 7/1000056640 12.08.2020 Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 2001203061 potraviny 283,42 s DPH HZ zo dňa 2.5.2017 27.08.2020 ATC JR ,s.r.o. prev. Stará Prievozská 2, 82109 Bratisla SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
Faktúra 5120080040 vajcia 21,60 s DPH 193 28.3.2017 27.08.2020 Novogal a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
Faktúra 670016889 potraviny 249,45 s DPH HZ zo dňa 27.3.2017 27.08.2020 Mabonex Slovakia,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
Faktúra 1200503 triedna kniha 257,89 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 25.08.2020 CART PRINT, s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o 22.11.2021
Faktúra 200110728 služba podla zmluvy 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 20.08.2020 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 2220082033 čistiace prostriedky 87,20 s DPH Zmluva č. 2018105006 20.08.2020 Mira Office s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 5579347508 služba za mobilný telefón 20,00 s DPH 00389638 19.08.2020 Orange Slovensko,a.s SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 20200165 bezdotykový teplomer COVID 19 184,20 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 19.08.2020 IPacient sro SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 8266274736 služby za mob. telefón ŠJ 10,34 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 18.08.2020 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 203200681 elektrická energia 734,92 s DPH Zmluva 68E/2006 17.08.2020 ENERGO-SK,a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 3081353161 PHM Slovnaft 17,33 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 17.08.2020 SLOVNAFT a.s. Bratislava SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 2020376 služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY 25,00 s DPH zmluva zo dňa 1.2.19 13.08.2020 AVIMAR s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 200110557 služba podla zmluvy 19,50 s DPH Zmluva č. 214021101 12.08.2020 Sevenet s.r.o SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 1512010132 mliečné výrobky 118,81 s DPH Hzmluva 28.08.2020 SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Vitézová Zuzana Vedúca školskej jedálne 22.11.2021
Faktúra 201462 služby zodpovednej osoby 24,00 s DPH Zmluva č.180732/2018 11.08.2020 ITAK s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 8265830461 služba za telefón 27,04 s DPH Zmluva zo dňa 26.9.2 06.08.2020 Slovak Telecom a.s. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 541200126 tepelná energia 5 817,18 s DPH Zmluva 10-2018 TH 05.08.2020 ENERBYT,s.r.o. SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
Faktúra 99484031 ročný prístup Verejnej správy SR na rok 2020 76,00 s DPH 01.08.2020 Poradca podnikatela SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o Ing. Valko František Riaditeľ školy 22.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9786