|
|
Faktúra |
5034
|
telefón
|
46,12 |
s DPH |
|
NSK 1170185400
|
07.04.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
670712610
|
potraviny
|
191,57 |
s DPH |
65
|
|
11.04.2017 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5035
|
mobilný telefón
|
9,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170438
|
hyg.potreby
|
16,00 |
s DPH |
22
|
|
11.04.2017 |
|
|
CONVERTIS s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3413096645
|
mobilný telefón
|
9,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1017069
|
potraviny
|
46,86 |
s DPH |
59
|
|
11.04.2017 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
hyg.potreby
|
16,00 |
s DPH |
22
|
|
11.04.2017 |
|
|
CONVERTIS s.r.o., Štúrovo |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2017095
|
potraviny
|
31,20 |
s DPH |
60
|
|
11.04.2017 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1017075
|
potraviny
|
24,86 |
s DPH |
63
|
|
11.04.2017 |
|
|
Toth Július - SHR |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
670711696
|
potraviny
|
88,63 |
s DPH |
61
|
|
11.04.2017 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
670711762
|
potraviny
|
95,47 |
s DPH |
61
|
|
11.04.2017 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
737005124
|
potraviny
|
119,75 |
s DPH |
64
|
|
11.04.2017 |
|
|
DANUBIUS, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
670712718
|
potraviny
|
59,93 |
s DPH |
66
|
|
11.04.2017 |
|
|
Mabonex Slovakia,s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Kovácsová Mária |
Ved.školsk.stravovania |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1050670095
|
náklady vymáhania
|
0,59 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
M.B.A. Financie s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17112
|
údržba počítača na vrátnici a zástupkyne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
SODUTO Ing. František Földes |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5037
|
el.energia 3/2017
|
1 855,93 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
ENERGO-SK,a.s. |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1009605
|
generálna oprava elektromotora 2,2 kW
|
246,00 |
s DPH |
17
|
|
19.04.2017 |
|
|
BIS Slovensko s.r.o. prevádzka 94303 Štúrovo, Továrenská 1 |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8770043195
|
vodné, stočné
|
1 139,50 |
s DPH |
7/1000056640
|
|
19.04.2017 |
|
|
Zapadosl.vod.spol. a.s. OZ: Ľanová 17,94001 Nové Zámky |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
203730402
|
el.energia 3/2017
|
1 855,93 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
ENERGO-SK,a.s. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSzésK Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5043
|
náklady vymáhania
|
0,59 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
M.B.A. Financie s.r.o., Brezno |
|
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
20.09.2017 |