|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
15.07.2025 |
|
Faktúra |
2019231
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
32,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
15.05.2019 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
40200019
|
triedna kniha
|
257,89 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
25.08.2020 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
502100050
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
13.05.2021 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
50230134
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY za mesiac 10/2023
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
13.10.2023 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
50200119
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
14.10.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
502100064
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
17.06.2021 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
50200109
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
16.09.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
2020426
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
16.09.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
50230117
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY za mesiac 09/2023
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
18.09.2023 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2023 |
|
Faktúra |
50230148
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY za mesiac 11/2023
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
13.11.2023 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
16.11.2023 |
21.11.2023 |
|
Faktúra |
50200096
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
13.08.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
1200503
|
triedna kniha
|
257,89 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
25.08.2020 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
|
|
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
50200085
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
16.07.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
50200074
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
18.06.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
502100064
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
17.06.2021 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
2020376
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
13.08.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
2020471
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
14.10.2020 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
Faktúra |
502100038
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY
|
25,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
15.04.2021 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu MSz és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Valko František |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
50230165
|
služby PO a BOZP V ZMYSLE ZMLUVY za mesiac 11/2023
|
38,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 1.2.19
|
|
13.11.2023 |
|
|
AVIMAR s.r.o. |
SOŠ techniky,služieb a obchodu Műszaki Szolgáltat és K Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, 94303 Š t ú r o v o |
Ing. Mocsi Peter, Ing. Ing. |
Riaditeľ školy |
|
11.03.2024 |